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  根據省委統一部署,2014年5月26日至6月24日,省委第七巡視組對雲南物流產業集團有限公司進行了巡視,並於7月22日反饋了巡視意見。雲南物流產業集團有限公司黨委認真對照省委巡視組提出的要求及相關具體問題,明確整改措施、責任領導、責任單位和進度,抓好落實。當前,整改落實工作已取得階段性成果。按照黨務公開原則和巡視工作有關要求,現將巡視整改情況予以公佈。
  一、黨風廉政建設和反腐敗工作方面
  集團黨委班子切實擔負起全面領導的主體責任,黨委書記認真履行第一責任人的職責,班子成員認真履行“一崗雙責”;6月至9月,集團黨委4次召開專題會議聽取集團紀委的工作彙報,加強對重大問題、重要工作、重要案件的研究部署和推動指導;制定了《集團落實黨風廉政建設黨委主體責任和紀委監督責任的實施意見》,建立主體責任的考核機制;黨委書記為集團中層以上管理人員上廉政黨課,利用集團辦公平臺、宣傳欄等形式加強廉潔宣傳教育,通過手機短信平臺,每月向中層以上管理人員發送1至2條廉潔短信。
  集團配備了專職紀委書記,設立了紀檢監察室,配備了3名專職工作人員,對鑫盛公司等6戶成員企業的黨委書記、紀委書記作了調整充實,做到紀委書記專職專崗;健全完善紀檢監察工作制度,開展業務學習培訓,提高紀檢監察隊伍的綜合素質和能力;制定了《集團實行黨風廉政建設責任制的實施意見》,健全完善執紀監督和查辦腐敗案件的相關制度;深入開展專項整治“四風”突出問題。經查,集團沒有自建培訓中心,沒有發現培訓中心腐敗浪費現象,沒有奢華浪費情況,沒有“裸官”,不存在“走讀”問題,沒有“吃空餉”情況,沒有發現領導幹部收受“紅包”及購物卡,沒有發現黨員幹部參賭涉賭。因工作需要有4位集團領導兼任下屬企業主要負責人,已報省國資委備案。沒有發現領導幹部藉機斂財情況。經對項目審批、專項轉移支付資金分配等工作進行檢查,集團沒有暗箱操作和權力尋租的問題,沒有發現領導幹部違規插手工程建設的問題;在中秋、國慶期間,對各級領導幹部提出“三帶頭”的要求,努力營造風清氣正、廉潔文明的節日氛圍。
  成立了廉潔風險防控工作領導小組,集團黨委書記任組長,督促指導工作;制定了《集團推進廉潔風險防控建設工作實施方案》《集團廉潔風險防控管理責任規定》和《廉潔風險防控管理編製職權目錄辦法》等制度;召開了集團廉潔風險防控建設工作推進會,全面開展職權目錄編製、廉潔風險點排查、風險等級評估和防控措施制定等相關工作。2014年三季度,集團紀委進一步集中精力抓紀律、抓作風、抓辦案,加強對二級公司案件查辦工作的監督檢查。省委巡視組移交的3件信訪舉報件,集團紀委已調查核實結束,針對存在問題提出了整改措施和要求,並對相關責任人進行了嚴肅處理。
  修訂了《集團職業經理人管理辦法》,充實完善廉潔從業方面的內容;制定了《集團關於加強職業經理人廉潔從業管理的意見》,按照紀檢部門及早介入擬引進的合作伙伴、職業經理人,開展任前廉政調查、建立廉潔從業檔案、加強廉潔教育和設置廉潔風險防火牆的工作思路,堅持“嚴格管理、統一領導與分級管理、廉潔自律與制度約束、獎懲結合”原則,進一步規範和加強對職業經理人的管理和監督,強化職業經理人廉潔從業意識,提高廉潔從業的自覺性,積極探索混合所有制企業黨風廉政建設的新路子,完善公司法人治理結構,加快實現黨風廉政責任制全覆蓋的步伐。
  集團對企業經營存在的經濟風險和廉政風險進行了全面排查,結合監事會對應收賬款檢查發現的問題、2013年度監督檢查報告和管理建議書中提示的問題,對風險點進行逐項梳理,提出防範意見和解決措施,督促指導成員企業進行整改落實,從源頭上加強經濟和廉政風險的防控。
  關於集團2010年委托貸款1億元給仁澤地產的問題,集團現已收回該筆委托貸款全部本金、利息和罰息,集團黨委召開了專題會議進行分析研究,加強經營業務的風險防控。
  關於鑫盛公司因匯金公司動產質押業務出現問題,為其承擔擔保責任的問題,成立了動產質押監管事故調查領導小組,責成鑫盛公司對動產質押監管業務進行調整,並對相關責任人進行了相應處理。
  關於新源公司與山之星合作經營承擔連帶責任的問題,成立了問題領導小組,責成新源公司立即終止合作,並通過法律途徑,盡可能輓回公司損失,保證國有資產不流失。  (原標題:雲南物流產業集團有限公司通報巡視組反饋意見整改情況)
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